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部分退费如何做账-一部分退款怎么做会计分录

2023-07-07 16:12:15 / 22:57:22热点

部分退费如何做账/2023042684027

贷:管理费用(根据费用所属部门计入相关科目)(红字) 企业发生的费用被退回且期末进行结转时,美姆如何退费应当通过“管理费用”等红字科目以及“本年利润”红字科目核算。内容摘要:有两种情况:第一,销售行为,返还购买单位余额:贷款:存款,瑞思教育怎样退费贷款:银行存款。二、购买行为,销售单位返还余额:贷款:银行存款,威海东驾校退费贷款:预付款。

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退款一般发生在收到款,机构老师被退费事后需要退货等原因形成的退款处理。借:管理费用--社保费企业部分 (红字)借:银行存款 2. 公司都买了一批办公用品,高考报名口语退费精锐退费350万共花费了1500元,因办公用品质量原因,退回了一部分,收到的卖家退款500元,应该如何做账

部分退费如何做账/2023042606505

社保单位部分退费,怎么做账冲减之前多缴的社保: 借:其他应收款, 贷:其他应付款-社保(个人部分),印象笔记能否退费 应付职工薪酬-社保(单位部分)。收到收据如何做账 收到收据是和收到发票一样做账的,不会因为是收据而不做账,沈阳亲亲袋鼠退费菏泽世佳退费麻烦如发生办公费,借:管理费用—办公费,贷:银行存款,环球翔飞教育退费但是要注意的

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在实务工作中,企业经常都会有这样那样的退款,这些退款可能来自往来单位、可能来自员工、也可能来自税务局或相关职能部门,那对于这些退款应该如何做账呢。支付的费用有退款怎么做账? 付出去的款退回的会计分录该怎么做,美容退费怎么收费方法如下: 1、涉及成本费用的。

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借:其他应付款-社保(个人部分), 应付职工薪酬-社保(单位部分), 贷:其他应收款, 银行存款, 若并将个人部分退还给员工, 借:银行存款, 贷:其他应收款。费用退回账务处理: 借:管理费用、销售费用借方红字, 贷:其他应付款贷方红字, 贷:应交税费-应交增值税-进税额转出贷方字

部分退费如何做账/2023042689360

税务局退回的工会经费怎么做账 简介 税务局退回的工会经费怎么做账呢?具体方法请见下文。

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